
老師您好:請教,公司研發(fā)的半成品出售了,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 同學(xué)你好 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸研發(fā)支出
老師,我們公司上個(gè)月做成本核算的時(shí)候,領(lǐng)用出庫的半成品成本,在分?jǐn)偭计返纳a(chǎn)成本和廢品的生產(chǎn)成本之間分錯(cuò)了,多分了10萬給廢品損失,在這個(gè)月要做調(diào)整,賬務(wù)處理我們是直接生產(chǎn)成本-自制半成品正數(shù)10萬 生產(chǎn)成本–廢品損失負(fù)數(shù)10萬。我們在本月做結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本的時(shí)候,生產(chǎn)成本的余額剛好是這個(gè)10萬,要怎么反應(yīng)這個(gè)10萬在成本核算表上才能讓生產(chǎn)成本余額為零?
答: 自制的半成品是有借方余額 是的話完工入庫了嗎,入庫的你得結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,先購入商品票未到,這個(gè)月季報(bào)可以先暫估成本,問題是未銷售那么多商品所以結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本嗎?請幫我寫下這一賬務(wù)處理吧
答: 您好, 1、先購入商品票未到,這個(gè)月季報(bào)可以先暫估成本, 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-XXX 2、按銷售商品的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本,不用全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

