利潤(rùn)分配,所得稅前調(diào)增了什么意思? 問(wèn)
就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以,不算高。 建議這筆錢(qián)及時(shí)付出去,不然轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)需要繳納稅額 答
電商稅是以收到的錢(qián)報(bào)銷售額,還是以平臺(tái)銷售額為 問(wèn)
以平臺(tái)銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師,我公司建了保障房,資產(chǎn)屬于我們的,然后我入賬 問(wèn)
你好,是的。就是這樣了。 答
老師你好,這樣的,我公司是專賣虛擬卡的,為實(shí)體商家 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師請(qǐng)教下,在19年收到一張3萬(wàn)的發(fā)票,也已經(jīng)入在19年里面了,但是對(duì)方在20年把這張19年的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了9000的票,在20年賬上已經(jīng)把紅沖的發(fā)票入賬了,也把重新開(kāi)的9000的發(fā)票也入賬了,現(xiàn)在管理費(fèi)用明細(xì)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在在做匯算清繳,填負(fù)數(shù)申報(bào)不上去,提醒這個(gè)(圖1)想咨詢下現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)是2020年收到紅沖19年發(fā)票后做的分錄(圖2)
答: 同學(xué)你好 負(fù)數(shù)的話需要開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)的
20年計(jì)入管理費(fèi)用50萬(wàn),21年匯算清繳前沒(méi)取得發(fā)票.匯算未將50萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用,21年12月取得發(fā)票,賬務(wù)要怎么處理沖以前年的損益嗎
答: 不需要做以前年度損益調(diào)整的,21年取得發(fā)票以后,重新匯算20年的所得稅就是
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!2024年12月份費(fèi)用發(fā)票入賬20251年1月份管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)2026年申報(bào)2025年匯算清繳時(shí)需要利潤(rùn)調(diào)增嗎?是全部金額都會(huì)調(diào)增嗎?謝謝
答: 是的,那個(gè)要全部調(diào)增的。

