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送心意

小露老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-05-20 14:44

你好,現(xiàn)在一般用合同結(jié)算科目核算 
2019年
借:銀行存款40
  貸:合同結(jié)算 40
借:合同履約成本 40
貸:應(yīng)付職工薪酬  40
收入確認(rèn)
借:合同結(jié)算  50
貸:主營業(yè)務(wù)收入 50
借:主營 業(yè)務(wù)成本 40
貸:合同履約成本 40
關(guān)于所得稅費(fèi)用,題中未提 及,請問你的20*25%是哪里體現(xiàn)的?

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你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
以自產(chǎn)的產(chǎn)品作為員工福利發(fā)放,應(yīng)視同銷售。 具體分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬  34.8  貸:主營業(yè)務(wù)收入 30 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.8 借:主營業(yè)務(wù)成本  20 貸:庫存商品   20 因?yàn)槭前l(fā)放給直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,所以對應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入成本: 借:生產(chǎn)成本    34.8   貸:應(yīng)付職工薪酬 34.8 應(yīng)付職工薪酬一借一貸抵掉了。所以只能選AB。
2019-05-08 12:28:56
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