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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-20 09:24

你好    借其他應付款-暫估 貸以前年度損益調整   借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉余額到利潤分配-未分配利潤 

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相關問題討論
您好,同學,可以這樣做分錄。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 計提是這樣做分錄
2019-05-06 16:37:18
是的啊
2018-01-31 10:47:51
你好!是計入管理費用-殘保金的。
2017-10-09 10:10:06
你好,可以這樣進行賬務處理,法人代表代付的計入其他應付款明細核算
2017-07-28 15:26:08
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