@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

我司有一個(gè)管理人員的工資上月漏發(fā),沒有通過轉(zhuǎn)賬支付,但是會(huì)計(jì)做賬寫成了現(xiàn)金支付。國家的現(xiàn)金管理規(guī)定不是說不允許超過1000元的勞務(wù)支付嗎?請(qǐng)問做賬的時(shí)候是怎么安排科目的?
答: 您好,工資現(xiàn)金支付沒有問題的,分錄可以為, 支付工資中,借:應(yīng)付職工薪酬-工資津貼,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí)計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資獎(jiǎng)金,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資津貼。
勞務(wù)派遣的勞務(wù)管理費(fèi)怎么做賬,借貸方科目是什么呢?
答: 你好,借;勞務(wù)成本或管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣發(fā)票見圖,公司收到人力資源公司勞務(wù)派遣發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?工資成本可不可以做管理費(fèi)用科目,還是做勞務(wù)成本科目?借:管理費(fèi)用-工資 374289.82 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 3359.33 貸:應(yīng)付賬款 377649.15 上面的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?還是 借:勞務(wù)成本 377649.15 貸:應(yīng)付賬款 377649.15
答: 同學(xué)你好 這個(gè)做成本


王雁鳴老師 解答
2016-11-25 22:17
王雁鳴老師 解答
2016-11-25 22:56