
我公司繳納電費,被外單位所用,扣繳用電單位電費后開具發(fā)票,收到電費后請問是做其他業(yè)務(wù)收入還是沖減管理費用?
答: 收到電費計入其他業(yè)務(wù)收入。
老師,一筆1000元其他應(yīng)收款沖減管理費用,是做藍(lán)字分錄還是做紅字沖銷分錄藍(lán)字:借其他應(yīng)收款1000貸管理費用1000紅字沖減:借管理費用-1000貸其他應(yīng)收款-1000問題一:上述這種情況我應(yīng)該用藍(lán)字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應(yīng)該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司收回其他應(yīng)收款(承包款)入賬后,可以用其來直接沖減管理費用嗎?如果可以,分錄應(yīng)怎么做?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 為什么要沖管理費用呢


波比大魔王 追問
2021-05-21 09:45
玲老師 解答
2021-05-21 09:47