
比如廠房建成,付款10萬(wàn),來(lái)發(fā)票10萬(wàn),還有10萬(wàn)未付,也沒(méi)來(lái)發(fā)票,現(xiàn)在達(dá)到使用狀態(tài),在轉(zhuǎn)資這里能體現(xiàn)這個(gè)10萬(wàn)元嗎?
答: 你好,未付及發(fā)票沒(méi)有的這十萬(wàn)不要做外賬的固定資產(chǎn),只做有票的。
老師,我們公司的廠房已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是有的票還沒(méi)有收到,并且款還沒(méi)有付,怎么辦呢
答: 可以正常做賬,發(fā)票到了再調(diào)整之前的入賬價(jià)值
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我公司預(yù)付工程款新建廠房,現(xiàn)在廠房達(dá)到可使用狀態(tài),但是還沒(méi)收到發(fā)票,要不要轉(zhuǎn)固呢,待實(shí)際收到發(fā)票后又如何做分錄呢
答: 先暫估轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 收到發(fā)票后把前面的暫估紅沖 再按發(fā)票金額 記入固定資產(chǎn)


吳月柳 解答
2016-11-26 12:11
吳月柳 解答
2016-11-26 13:29