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送心意

張鵑老師

職稱中級會計師

2021-05-22 15:53

您好,您的10萬元人工成本票,直接計入管理費(fèi)用就可以了。

楊娟 追問

2021-05-22 16:11

暫估的這筆怎么處理呢?現(xiàn)在還有一部分票沒有開回來

張鵑老師 解答

2021-05-22 16:14

您好,回來的票您直接從暫估里轉(zhuǎn)走,沒回來的票金額留在暫估里。

楊娟 追問

2021-05-22 16:50

借:應(yīng)付賬款_暫估成本,貸:什么呢?老師

張鵑老師 解答

2021-05-28 14:27

借 原材料/庫存商品-暫估   貸   應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
暫估的這筆怎么處理呢?現(xiàn)在還有一部分票沒有開回來
2021-05-22 16:11:29
同學(xué),你好,你之前的分錄是如何寫的,現(xiàn)在的發(fā)票涉及進(jìn)項稅額嗎
2020-04-27 16:04:13
借原材料等貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)時 借原材料等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù) ,借原材料等貸應(yīng)付賬款
2019-11-14 17:04:31
沒有差異,去年的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
2020-06-01 09:46:11
老師你的回答不對 不用調(diào)增 我是匯算清繳前拿的票 我的這個票是抵16年12月成本的
2017-07-23 20:48:44
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