
老師,當(dāng)時(shí)對(duì)公轉(zhuǎn)的房租,沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳前在外賬把度房租的這筆分錄刪除了,最后硬生生把銀行余額調(diào)對(duì)了,但是中間的付款流水對(duì)不起來(lái)了
答: 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票你這個(gè)做費(fèi)用納稅調(diào)增就可以,或者先掛往來(lái),后面次年做借以前年度損益調(diào)增 貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師,我暫估的材料,后來(lái)發(fā)票沒(méi)有到,匯算清繳就把稅交了,那這筆分錄應(yīng)該怎么做呢?因?yàn)橘~面上還掛的暫估余額不知怎么處理
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳里面資產(chǎn)總額是按(年初余額 年末余額)/2,那我們公司是10月份成立的,資產(chǎn)總額也是這樣算嗎?還是直接按期末的余額?
答: 您好!你可以用 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年資產(chǎn)總額=月平均值×12

