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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-05-23 10:43

你好
小規(guī)模納稅人收到跨年的稅盤發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
之后實(shí)際抵扣了,再做抵扣增值稅的分錄

麥子王琳 追問

2021-05-23 10:57

那抵扣的時(shí)候直接做借方:以前年度損益貸方:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(減免稅額)是嗎?

鄒老師 解答

2021-05-23 10:58

你好,小規(guī)模納稅人抵扣增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整

麥子王琳 追問

2021-05-23 11:15

老師這個(gè)科目在快賬里面沒有科目顯示這個(gè)要掛在那個(gè)科目下面?

鄒老師 解答

2021-05-23 11:18

你好,沒有這個(gè)科目,就需要通過  利潤分配—未分配利潤  科目代替

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
你好 小規(guī)模納稅人收到跨年的稅盤發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目 之后實(shí)際抵扣了,再做抵扣增值稅的分錄
2021-05-23 10:43:26
發(fā)票還沒有拿到手就先掛往來,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-03 09:28:27
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-11 09:55:00
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-26 15:46:12
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