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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-24 05:52

您好,需要補(bǔ)齊之前賬,不能之前做期初

子兮戔戔 追問

2021-05-24 07:33

補(bǔ)不起來怎么辦?

maize老師 解答

2021-05-24 07:35

不能補(bǔ)齊就盤點做期初,資產(chǎn)負(fù)債盤點做期初不平輸入未分配利潤下面

子兮戔戔 追問

2021-05-24 08:24

這種情況能不能按照全新建賬來做啊?

子兮戔戔 追問

2021-05-24 08:24

就所有數(shù)據(jù)期初都是0

maize老師 解答

2021-05-24 08:32

不能,你這個之前有數(shù)據(jù),那你不管之前 那這個不準(zhǔn),算出來

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同學(xué)你好!這個的話? 把公司資產(chǎn)什么的? 統(tǒng)計一下? ?同時統(tǒng)計公司負(fù)債的 在這個基礎(chǔ)上? ?倒推所有者權(quán)益金額的? ? 建立一個資產(chǎn)負(fù)債表的 然后? ?進(jìn)行后續(xù)賬務(wù)處理的
2021-09-22 15:07:21
您好,需要補(bǔ)齊之前賬,不能之前做期初
2021-05-24 05:52:46
單位建賬前是沒有余額這一說的,因為只有建賬才能體現(xiàn)余額,您直接根據(jù)手里有的原始憑證編制分錄即可。
2018-12-01 17:26:19
根據(jù)之前的數(shù)據(jù)錄入期初余額反映。
2017-05-15 21:17:44
您好,庫存商品要實際盤點
2019-10-27 19:33:34
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