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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-24 14:24

你好 這個你做 :借銷售費用貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 視同銷售了  如果是招待客戶了  

桃子 追問

2021-05-24 14:26

結轉(zhuǎn)成本的話還是照常結轉(zhuǎn),不用將進項轉(zhuǎn)出吧

meizi老師 解答

2021-05-24 14:33

 你好         你視同銷售了。原來進項稅可以抵扣的。是的 

桃子 追問

2021-05-25 10:45

個體工商戶原來3%的稅率,現(xiàn)在都可以開1%的票嗎

桃子 追問

2021-05-25 10:46

視同銷售了,所得稅匯算的時候還調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2021-05-25 10:58

 你好1. 是的 2. 要 調(diào)整的 。有一個收入明細表 里面有視同銷售欄次的  

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相關問題討論
你好,是你們單位的業(yè)務招待費做多嗎?
2022-02-23 19:30:17
借:管理費用—業(yè)務招待費 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-11-29 16:38:43
業(yè)務招待費由個人先墊付 借 管理費用 貸 其他應付款
2019-09-02 15:58:00
是的,還需要發(fā)票,這個沒有金額限制,但是你們消費需要符合你當?shù)叵M水平,一餐飯最多只能吃200 你不能做出1000費用出來這個就有問題了
2019-07-12 07:32:52
您好!在稅務執(zhí)法實踐中,招待費具體范圍如下: (1)因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支; (2)因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀念品的開支; (3)因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支; (4)因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支。 借:管理費用-業(yè)務招待費等 貸:現(xiàn)金等。
2016-09-24 11:53:52
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