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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-05-24 14:42

根據(jù) (銷項稅額-進項稅額)/不含稅銷售收入=稅負(fù)率,稅負(fù)率是咨詢稅管員后獲知的。銷售收入和銷項稅額、稅負(fù)率是已知的,就可以計算出需要認(rèn)證抵扣的進項稅額了。 不交增值稅是是不可以的,那樣企業(yè)增值稅稅負(fù)率低,稅局會預(yù)警的。

山丘 追問

2021-05-24 14:50

那老師如果是知道了進項稅額1000元,要如何取票才可以控制材料占比70%,勞務(wù)占比30%

venus老師 解答

2021-05-24 16:58

同學(xué)你好,這個沒法控制的

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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