你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時(shí)遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會(huì)計(jì)都沒有做賬,導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實(shí)際的多,但事實(shí)上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請(qǐng)問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。(老師,歸其原因,到賬的應(yīng)收賬款被用于無票支出了,請(qǐng)問我現(xiàn)在可不可以這樣調(diào)1.借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款;或是2.借以前年度損益,貸應(yīng)收賬款)
答: 同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?老師 供應(yīng)商少開了0.44元發(fā)票,款已付,能這樣做分錄嗎借:營業(yè)外支出 0.44 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款 0.44
答: 最好叫供應(yīng)商補(bǔ)開。如果無法補(bǔ)開,那也只好這樣了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方應(yīng)付款 50萬,但扣除2.5萬稅費(fèi),借銀行存款47.5 營業(yè)外支出2.5貸應(yīng)收賬款 50萬。但應(yīng)收賬款余額為負(fù)50萬,應(yīng)該怎么處理
答: 你好 那你們之前怎么掛賬的。 正常 應(yīng)收賬款應(yīng)該是借方50萬正數(shù)的
老師,銀行少收了0.04分,計(jì)營業(yè)外支出,應(yīng)收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應(yīng)收款 15營業(yè)外支出-0.04
應(yīng)收賬款里有不到一元或十幾元的尾款,是對(duì)方少匯的,收不回的,可以進(jìn)營業(yè)外支出嗎?
你好,應(yīng)收賬款的金額跟銀行單上的差數(shù),可以做營業(yè)外支出嗎,比如開票是2750;收到貨款是2700


有有 追問
2021-05-24 15:04
樸老師 解答
2021-05-24 15:10
有有 追問
2021-05-24 15:17
樸老師 解答
2021-05-24 15:24