
老師請問.接手一家公司。發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額有負(fù)數(shù)八萬多,而實(shí)際已經(jīng)互不相欠。查前帳發(fā)現(xiàn)是18年期初結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是80,000而錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)8萬所致,那現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢?
答: 您好,應(yīng)該還有一個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,否則資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。需要找出當(dāng)時(shí)對應(yīng)的項(xiàng)目。才可以進(jìn)行更正。
應(yīng)付賬款在實(shí)際操作中要不要結(jié)轉(zhuǎn)呀?
答: 你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊,是有余額的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù),實(shí)際已經(jīng)平賬互不相欠,那賬上的余額該如何解決?
答: 您好 請問是什么原因造成的


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2021-05-24 15:43
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