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本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發(fā)票? 增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入
本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發(fā)票?增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入
老師,我上個月收的成本增值稅專票,這個月發(fā)票多開了要紅沖,那我兩聯(lián)都要退給對方嗎?如果都退了上個月做賬不就沒附件了嗎

