老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

往來賬如何做:在一個賬套中做了如下分錄:借:費用貸:其他應(yīng)付款—A在另外的賬套中是如何做賬?
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
收到集團(tuán)發(fā)放給下屬公司的現(xiàn)金獎勵款2000元,不足部分500元由下屬公司從行政費用撥出,請問收到時的分錄是走借銀存貸其他應(yīng)付款2000么,那現(xiàn)金流應(yīng)該歸屬哪里,支付時的分錄應(yīng)該怎么做,現(xiàn)金流走哪里
答: 你好,收到時的分錄是走借銀存貸其他應(yīng)付款2000,收支的現(xiàn)金流都是收到/支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:先收到車款總計:412330元全部入賬到其他應(yīng)付款—代付車款,現(xiàn)結(jié)賬,扣除所有的費用共計350692,退10000元。我做的分錄:請問這們正確不,
答: 你好,分錄可以這樣做,但是你的收入在外賬的話還要確認(rèn)增值稅的。
收到生育津貼費用,費用不轉(zhuǎn)出來,可以先掛賬其他應(yīng)付款對嗎?后期直接沖其他應(yīng)付款 個人社保金額對嗎? 這兩筆分錄是怎么做的?希望老師能詳細(xì)解答一下謝謝
你好老師,19年有個賬是這樣做的借費用貸銀行。實際應(yīng)該是借其他應(yīng)付款~趙云貸銀行,請問現(xiàn)在我怎么調(diào)整,麻煩幫忙寫下分錄
老師,請問下公司買東西都是老板墊付的,我做的分錄是借:xx費用 貸:其他應(yīng)付款xx老板,之后老板投資進(jìn)來錢,我怎么把這個分錄做進(jìn)去呢?要不要沖其他應(yīng)付款呢
老板給了份費用清單,掛貸方其他應(yīng)付款,其中有老板借給他們用于費用或采購的款,具體還不清楚,這筆怎么做賬,分錄是什么
我公司15年買A公司材料10萬元,掛了其他應(yīng)付款,16年買了A公司水泥管5萬元未掛賬,現(xiàn)在A公司又欠我公司其他費用6萬元,相抵后付A公司9萬元,該怎么做相抵的分錄

