當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,并開銷項發(fā)票給了客戶,應(yīng)該如何做賬呢?謝謝老師 當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開銷項發(fā)票給客戶,又該如何做賬呢? 當(dāng)月(已)收到01貨物進(jìn)項發(fā)票,01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開銷項發(fā)票給客戶,應(yīng)該如何做賬呢?
3A
于2016-11-28 11:32 發(fā)布 ??1249次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-11-29 20:01
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是"貸:庫存商品——暫估價"嗎
相關(guān)問題討論

你好,需要有出入庫單據(jù)一起作為附件核算的
2017-12-25 09:58:04

你們是小規(guī)模納稅人,只能開普通發(fā)票;直接根據(jù)實(shí)際情況暫估
2017-11-04 09:53:15

您好,收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2016-11-28 11:40:31

你好,用支付憑證合同入賬的
2019-12-27 09:57:08

你好!不建議這樣,你稅可以計入借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款
2019-06-10 14:00:36
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王雁鳴老師 解答
2016-11-28 11:40
王雁鳴老師 解答
2016-11-29 20:10