今天調(diào)整了去年的一筆費(fèi)用,管理費(fèi)轉(zhuǎn)為了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整以后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤報(bào)有差額,怎么來調(diào)整呢?
阿秀
于2021-05-26 16:40 發(fā)布 ??1351次瀏覽
- 送心意
紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-26 16:42
應(yīng)該還要把以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤去就沒有差異了
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應(yīng)該還要把以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤去就沒有差異了
2021-05-26 16:42:10

你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元
是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn)
直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個(gè)數(shù)
要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目
比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56

你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29

你好,出具財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報(bào)表中。 年度報(bào)稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報(bào)。
2021-09-20 21:02:35

你好你做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
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