去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計(jì)20萬)因?yàn)橐恍┰驔]有開票,今天才開出來,我在這個(gè)月做了一張憑證: 借:管理費(fèi)用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤借方,到那時(shí)本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請(qǐng)教該怎么辦呢?
高升
于2021-05-26 17:23 發(fā)布 ??552次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-26 17:28
你好,首先你不用做賬務(wù)處理,為取得發(fā)票,只是稅前不能扣除,在匯算調(diào)整就可以了,賬是真實(shí)發(fā)生的
相關(guān)問題討論

你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報(bào)表勾稽就是會(huì)有這個(gè)差異金額的
2021-10-13 11:14:55

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
符合這個(gè)關(guān)系嗎
2017-06-16 11:26:59

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

你好,調(diào)整:以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個(gè)關(guān)系,就可以的?
2023-04-24 17:07:43

你好 滿足這個(gè)就是對(duì)的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤%2B本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
高升 追問
2021-05-26 17:37
佟老師 解答
2021-05-26 17:40
高升 追問
2021-05-26 18:04
佟老師 解答
2021-05-26 19:56