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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-05-26 17:28

你好,首先你不用做賬務(wù)處理,為取得發(fā)票,只是稅前不能扣除,在匯算調(diào)整就可以了,賬是真實發(fā)生的

高升 追問

2021-05-26 17:37

1、匯算調(diào)整在哪里呢?(填在張表上什么位置)
2、如果不做賬務(wù)處理,之前掛的其他應(yīng)收款如何平呢?是要把費用全部坐在今年嗎?

佟老師 解答

2021-05-26 17:40

納稅調(diào)整明細表里對應(yīng)行次,如果找不到對應(yīng)的,就放在其他欄次

高升 追問

2021-05-26 18:04

嗯嗯。謝謝老師,有了您的肯定我就敢擔(dān)心大膽做了,因為我之前也是這么想的。不過放在其他應(yīng)該寫在調(diào)減金額吧

佟老師 解答

2021-05-26 19:56

不是,你賬載金額是會計處理金額,稅收金額是就是減去這些沒有取得發(fā)票金額,這樣就調(diào)整出來了

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你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021-10-13 11:14:55
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系嗎
2017-06-16 11:26:59
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好,調(diào)整:以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系,就可以的?
2023-04-24 17:07:43
你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
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