
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)在前3個季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計入了營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免,在第4個季度開票超出減免規(guī)定,那么前三個季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢,謝謝
答: 你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
老師您好,轉(zhuǎn)出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
小規(guī)模減免增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 那一般納稅人,小規(guī)模減免的增值稅也轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入嗎?謝謝老師

