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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-05-27 15:32

你好
賬上不用調(diào)整報表填寫要重分類 

水中的小鳥 追問

2021-05-27 15:37

老師,請問怎么重分類?

玲老師 解答

2021-05-27 15:49

你好
報表用正數(shù)填寫 不填寫負數(shù)   應收負數(shù) 填寫在應付時
應付負數(shù) 填寫在應收里 

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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