
購(gòu)買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,后收到銷售方開具負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方作為會(huì)計(jì)主體如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好同學(xué),借:庫(kù)存商品(原材料)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金)(紅字)
新華公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托甲公司代銷一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià)40000元,增值稅額5200元,新華公司按銷售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。甲公司將該批商品售出后,給新華公司開來代銷清單,新華公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給甲公司開具增值稅專用發(fā)票。要求:分別編制新華公司和甲公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。我想請(qǐng)問,這個(gè)手續(xù)費(fèi)是價(jià)稅分離計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?還是用含增值稅的價(jià)款計(jì)算出手續(xù)費(fèi)為基數(shù)再另外交稅費(fèi)?
答: 你好用不含稅收入乘以比例
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月份開增值稅專用發(fā)票14300,由于金額錯(cuò)誤,11月又重新開具增值稅專用發(fā)票14299.97,有金額差異0.03.會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好!不用做。按后面開的這個(gè)做分錄就好。


暖暖老師 解答
2021-05-28 07:57
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2021-05-28 07:58
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2021-05-28 07:58
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