
應(yīng)交稅金科目為0明細(xì)科目應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅借方與銷項(xiàng)稅貸方有數(shù)值,月末怎么調(diào)整呢
答: 如果是應(yīng)交稅金科目是0,就是銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額,金額相同,只是一個(gè)在借方, 一個(gè)在貸方,直接對沖處理。
增值稅年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?只用了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅還有已交稅金科目,年底,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅科目應(yīng)該結(jié)平吧?
答: 是的,如果你存在要繳納的增值稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)月抵扣了上月的稅額。那是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交銷,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交進(jìn),還有個(gè)借記什么科目
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
那應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出時(shí)怎么填寫借方科目?借:什么科目貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 我八月份有進(jìn)項(xiàng)稅額 所以匯總科目表的這個(gè)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù) 沒錯(cuò)吧?
請問銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 這兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

