老師請(qǐng)問我有個(gè)供應(yīng)商上個(gè)月開票給我們,我也抵扣了,但是現(xiàn)在要退票,我在開票軟件里面開了紅字信息表,給供應(yīng)商,他們開具負(fù)數(shù)發(fā)票,那么請(qǐng)問我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證填寫?
︶人生如流水
于2021-05-28 12:02 發(fā)布 ??558次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-05-28 12:03
同學(xué)你好,之前抵扣的是填附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額;對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減,在填附表二時(shí)填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;
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之前認(rèn)證了嗎?在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-01 13:39:11

你好,計(jì)入附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
進(jìn)項(xiàng)稅額按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額填寫
是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-11 08:33:26

同學(xué)你好,之前抵扣的是填附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額;對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減,在填附表二時(shí)填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;
2021-05-28 12:03:50

負(fù)數(shù)作為留抵處理,同學(xué)。
2019-09-08 21:36:10

開的紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)。拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),是指購方可以從銷售方減免稅款,增值稅申報(bào)表上運(yùn)用時(shí),購方可以從自己繳納的增值稅中,減少相應(yīng)的稅款。應(yīng)用案例:假設(shè)某公司購入產(chǎn)品A,金額為10000元,A產(chǎn)品的稅率為3%,則該公司向購買方繳納300元的增值稅,而購方提供了發(fā)票為紅字,則該公司的增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)為-300元。
2023-02-28 16:07:07
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︶人生如流水 追問
2021-05-28 12:04