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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-28 19:13

您好,借應付職工薪酬~工資337,貸其他應付款。借其他應付款337應付職工薪酬,貸銀行存款1156

藍精靈 追問

2021-05-28 19:15

我用其他應收款337,可以么

小林老師 解答

2021-05-28 19:22

您好,也是可以的,都是往來科目

藍精靈 追問

2021-05-28 19:39

計提工資時應發(fā)工資5337元,扣回337元,實發(fā)5000,怎做帳

小林老師 解答

2021-05-28 20:07

您好,借成本費用科目,貸應付職工薪酬~工資5337。借應付職工薪酬~工資337,貸其他應付款。借其他應付款337應付職工薪酬,貸銀行存款1156

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相關問題討論
您好,借應付職工薪酬~工資337,貸其他應付款。借其他應付款337應付職工薪酬,貸銀行存款1156
2021-05-28 19:13:57
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—社保 借;應付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款等科目
2020-06-24 09:02:28
你好,這個全部計入到管理費用就可以。
2022-02-22 11:25:33
你好 發(fā)工資的時候做借應付職工薪酬 5000營業(yè)外支出 300貸銀行存款5300
2019-06-14 16:43:05
都可以記管理費用-社保里面 個人負擔的部分不能稅前扣除 或者個人負擔的部分記營業(yè)外支出來區(qū)分
2019-04-10 14:20:26
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