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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2021-05-30 15:50

同學(xué),你好
借銀行存款
借以前年度損益調(diào)整-財(cái)務(wù)費(fèi)用
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配-未分配利潤

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同學(xué),你好 借銀行存款 借以前年度損益調(diào)整-財(cái)務(wù)費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
2021-05-30 15:50:59
你好,具體金額是多少?使用什么準(zhǔn)則
2019-05-21 14:46:49
您好! 通常本年補(bǔ)交上年社保金額,一般不是由于核算錯(cuò)誤導(dǎo)致,而是由于社保規(guī)定原因,所以通常計(jì)入當(dāng)期損益 其次 ,如果您真的想要通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行核算,那么產(chǎn)生的調(diào)增,應(yīng)該社保費(fèi)用中進(jìn)行調(diào)增,而不是彌補(bǔ)以前年度虧損
2024-04-18 01:59:47
你好,本來正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
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