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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-29 13:12

但是前面的會計在付款時就直接計入了費用,每次回發(fā)票直接貼回那張憑證,這樣可行不?我是照她的方法繼續(xù)這樣操作?還是要對其賬務進行調整?

鄒老師 解答

2016-11-29 13:07

借;預付賬款 貸;銀行存款
借;管理費用等科目  貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-11-29 13:20

你好,需要對他的賬務進行調整

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相關問題討論
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2016-11-29 13:07:19
您好,可以記入16年費用,借:管理費用-通信費,貸:現金或者銀行存款。也可以先記入:借:長期待攤費用,貸:現金或者銀行存款,等17年再入費用,借:管理費用-長期待攤費用攤銷,貸:長期待攤費用 。您選擇吧,謝謝。
2017-01-07 10:40:32
據實入賬。但是稅前需要調整
2019-01-08 22:20:43
你好 發(fā)票多開了的話應該重開發(fā)票的 付款金額要和你開票金額一致。如果是優(yōu)惠的話 按你實際繳納金額來做賬
2019-07-03 10:21:57
你好;? ?這個宿舍部分計入福利費去; 要轉出處理 的;? ?這個是公司承擔嘛? ?
2022-07-26 15:43:17
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