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露
于2016-11-29 13:58 發(fā)布 ??1494次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-11-29 14:14
那分錄都怎么做不得走主營業(yè)務(wù)收入嗎
露 追問
2016-11-29 14:50
為什么應(yīng)付職工薪酬在借方呢
宋生老師 解答
2016-11-29 14:12
您好!是的。有了銷項,進項是可以抵扣的。
2016-11-29 14:20
您好! 1. 企業(yè)將自產(chǎn)的、委托加工收回的貨物用于職工福利等的處理 這種情況企業(yè)應(yīng)按貨物的公允價值確認(rèn)收入,計算增值稅的銷項稅額。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2. 企業(yè)將外購的貨物用于職工福利等的處理 在會計和所得稅的處理上與上面是一致的,即按公允價值確認(rèn)收入,同時所得稅上視同銷售繳納所得稅,但是在增值稅上,由于貨物沒有增值,應(yīng)將外購貨物已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2016-11-29 15:01
您好!不好意思,少寫了一個分錄。借:管理費用-福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后再做上面的分錄。
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贈送商品和發(fā)職工福利商品視同銷售嗎,走收入和銷項稅嗎。 進項稅怎么辦
答: 您好!是的。有了銷項,進項是可以抵扣的。
想請教您個問題,就是如果客戶讓給開9000元銷項稅,我們這邊進項稅應(yīng)該要讓工廠開多少
答: 關(guān)鍵看你增值稅稅負(fù)率控制在多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是如果客戶讓給開9000元銷項稅,我們這邊進項稅應(yīng)該要讓工廠開多少?
答: 這個就要看你增值稅稅負(fù)率控制在多少了
外購產(chǎn)品用于職工福利是要交銷項稅和進項稅,并且不抵扣進項稅;自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利是是視同銷售要交銷項稅和進項稅,并且不抵扣進項稅。對嗎?
討論
那是不是比如銷項稅是6000,所有進項稅加起來是5000,6000-5000=1000交1000的稅
怎樣確認(rèn)銷項稅進項稅
上一家的銷項稅沒交,對應(yīng)的我的進項稅能抵嗎
老師 還有我想問下進項稅銷項稅怎么理解呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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露 追問
2016-11-29 14:50
宋生老師 解答
2016-11-29 14:12
宋生老師 解答
2016-11-29 14:20
宋生老師 解答
2016-11-29 15:01