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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-31 14:24

借管理費用辦公費貸銀行存款,這是購入的分錄,
需要抵扣的時候,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。

遠遠的遠方 追問

2021-05-31 14:24

一般什么時候抵扣

郭老師 解答

2021-05-31 14:25

你好,需要交稅就可以抵扣的,不交稅沒法抵扣。

遠遠的遠方 追問

2021-05-31 14:25

今天支付了錢,也收到了發(fā)票,要做抵扣處理嗎

遠遠的遠方 追問

2021-05-31 14:26

那沒有達到抵扣標準,不交稅的

郭老師 解答

2021-05-31 14:31

你好
你要抵扣就勾選
不抵扣可以不用
自己選擇的

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借管理費用辦公費貸銀行存款,這是購入的分錄, 需要抵扣的時候,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-05-31 14:24:06
學員你好, 請問你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢?
2019-01-12 13:36:38
可以的,和你進項銷項一樣,要想沒有余額就結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-26 10:17:53
你好,你可以看增值稅對防偽稅控專用設備及維護費抵扣的規(guī)定
2018-01-09 10:40:46
你好,一般納稅人購買稅控盤及支付技術維護費的會計處理: 購買稅控盤時: 借:管理費用等 貸:現(xiàn)金、銀行存款等 本月有要繳的增值稅稅額可以抵減金稅盤設備的費用: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用等。 小規(guī)模納稅人購買稅控盤及支付技術維護費的會計處理: 購買稅控盤時: 借:管理費用等 貸:現(xiàn)金、銀行存款等
2021-12-13 15:49:59
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