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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-31 14:29

你好 借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù)

興奮的手機 追問

2021-05-31 14:34

我暫估的是材料呢

maize老師 解答

2021-05-31 14:47

借原材料。負數(shù)貸,應付賬款暫估款負數(shù)借原材料 貸應付賬款供應商,補上少做。借生產(chǎn)成本,貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ,,

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相關(guān)問題討論
你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務成本。
2021-09-01 15:53:42
您好,可以的,借本年利潤貸主營業(yè)務成本
2020-07-20 18:33:39
你們不需要生產(chǎn)加工嗎? 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 至于庫存商品的形成 借: 庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是: 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料
2020-07-14 10:31:24
你好,可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅(等于以前年度損益乘以所得稅稅率) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-02 11:47:57
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。
2020-01-20 22:10:50
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