亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-06-02 12:45

同學(xué)你好
這個(gè)是可以的

那你可以先暫估的

木子麗 追問

2021-06-02 13:02

前面的直接就做到成本里面了,月末盤點(diǎn)單紅沖成本 ,那這筆暫估的又怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 

樸老師 解答

2021-06-02 13:19

同學(xué)你好
暫估的收到發(fā)票之后紅沖暫估的
然后按照發(fā)票來做

木子麗 追問

2021-06-02 13:59

我是說這筆分錄的成本,

樸老師 解答

2021-06-02 14:09

借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品等科目

木子麗 追問

2021-06-02 14:32

就是有一筆食材款是在月末最后一個(gè)星期,來不及核對開發(fā)票,只有送貨單不能直接入成本,老師,你先看清我的問題吧

樸老師 解答

2021-06-02 14:39

沒有發(fā)票的
借原材料
貸應(yīng)付賬款-暫估
這樣就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了

木子麗 追問

2021-06-02 15:14

那成本怎么核算簡單一點(diǎn)

樸老師 解答

2021-06-02 15:22

暫估之后就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料等科目

木子麗 追問

2021-06-02 20:30

那結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么做附件

樸老師 解答

2021-06-02 20:36

用發(fā)票來操作的哦

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...