老師,員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬(wàn),2025年6月份發(fā)放,那申 問(wèn)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào) 答
老師 請(qǐng)教一下 本月記完賬后 資產(chǎn)負(fù)債 問(wèn)
你好 在應(yīng)收和應(yīng)付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對(duì)于時(shí)間已超期未取,或者是區(qū)間已 問(wèn)
附件已上傳,請(qǐng)查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對(duì)方開(kāi)給我們的,錢(qián)也已經(jīng) 問(wèn)
您好, 是的,要退給我們,能轉(zhuǎn)到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個(gè)位置呢? 問(wèn)
您好,最右邊上面,那一串?dāng)?shù)字 答

老師問(wèn)你一下,不如:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用--差旅費(fèi)300.貸:其他應(yīng)付款-300。這個(gè)我在匯總表究竟是科目寫(xiě)在管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款寫(xiě)這300。
答: 你這里涉及到兩個(gè)科目,匯總數(shù)據(jù),兩個(gè)科目都要考慮的呀。
您好老師,我去年的科目記錯(cuò),原錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)1,貸:其他應(yīng)付款1;借方科目錯(cuò),我是先紅字沖銷再藍(lán)字更正,還是直接藍(lán)字做正確的?借:銷售費(fèi)用~廣告費(fèi)1,貸:管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)1?
答: 先紅字沖銷,然后再用藍(lán)字進(jìn)行更正
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費(fèi)用報(bào)銷時(shí),能做借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款- 的分錄嗎,公司剛成立,賬上還沒(méi)現(xiàn)金,
答: 您好!可以的。

