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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-02 15:19

你好,借管理費用,職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行放款。

lion 追問

2021-06-02 15:20

6月份  票到了 怎么寫分錄呢???

郭老師 解答

2021-06-02 15:22

上面的分錄不變,金額是負數(shù),然后做發(fā)票的

lion 追問

2021-06-02 15:26

5月份 
借:管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸:銀行存款 400
6月份票到了
借:管理費用-職工教育經(jīng)費  - 400
    貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 -400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 -400
  貸:銀行存款 - 400
借:管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸:銀行存款 400

是不是這樣做?

郭老師 解答

2021-06-02 15:30

你好
是的,可以這么做的。

lion 追問

2021-06-02 15:33

那我能不能  先計入 其他應(yīng)收款   等票到了 再入賬呢?
借 :其他應(yīng)收款-個人
    貸:銀行存款
等票到了  再寫
借:管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸:其他應(yīng)收款-個人

郭老師 解答

2021-06-02 15:37

你好
可以的
可以的

lion 追問

2021-06-02 16:19

如果沒有發(fā)票  沒有收據(jù) 是不是 先計入 往來款??不能 這么寫分錄了?

郭老師 解答

2021-06-02 16:23

借其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
你好,就是以單位送貨單為依據(jù)
2018-10-22 08:35:22
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
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