亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-23 09:47

你好,那可以先暫估入賬,然后等發(fā)票來了沖銷暫估再按照發(fā)票做賬。

、 追問

2024-12-23 09:48

老師分別怎么做分錄呢?

東老師 解答

2024-12-23 09:49

暫估,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
發(fā)票來了,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
在這拿著發(fā)票做賬就行了

追問

2024-12-23 09:50

老師就像這個(gè)4幾度,電費(fèi)票我可能是在1月5號(hào)左右拿的發(fā)票,還有就是老師暫估的話當(dāng)時(shí)已經(jīng)入了成本費(fèi)用那我怎么把多入進(jìn)去的沖出來?

東老師 解答

2024-12-23 09:51

對(duì),或者是你實(shí)際情況直接拿到發(fā)票做賬就可以

追問

2024-12-23 09:51

那老師暫估的當(dāng)時(shí)已經(jīng)入了成本費(fèi)用那我怎么把多入進(jìn)去的沖出來?

東老師 解答

2024-12-23 09:52

就把當(dāng)時(shí)暫估的多少金額直接沖銷了就行

追問

2024-12-23 09:55

老師已經(jīng)入了成本并且已經(jīng)成商品入庫了》那這個(gè)分錄怎么做呢

東老師 解答

2024-12-23 09:55

暫估入賬,和轉(zhuǎn)成本當(dāng)時(shí)咋做賬的發(fā)給我看看

、 追問

2024-12-23 09:59

1.暫估電費(fèi)  借:制造費(fèi)用   貸:應(yīng)付賬款   2.借:生產(chǎn)成本  貸:制造費(fèi)用  、管理費(fèi) 3.借:庫存商品  貸:生產(chǎn)成本 。老師當(dāng)時(shí)就是這么做的

東老師 解答

2024-12-23 10:00

等于是庫存商品需要減少,借應(yīng)付賬款  貸管理費(fèi)用

追問

2024-12-23 10:02

老師當(dāng)時(shí)的庫存商品是有數(shù)量和單價(jià)的。那這個(gè)怎么減少呢?您后面的借貸意思是庫存不變減少費(fèi)用是嗎?

東老師 解答

2024-12-23 10:03

這個(gè)數(shù)量單價(jià)的話只能是你根據(jù)他這個(gè)多的部分占產(chǎn)品成本估計(jì)數(shù)字

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
這需要分情況看對(duì)利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會(huì)增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)你好 紅沖暫估的然后按發(fā)票入賬
2023-08-08 16:09:30
你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023-01-10 16:37:14
同學(xué)你好 可以貼進(jìn)去的
2022-12-22 13:45:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...