老師您好,貨到票未到的情況下,月底暫估入賬,老師講的月初沖紅,如果次月發(fā)票還沒(méi)到,那不是沖紅之后還需要在如一次賬,還是干脆就發(fā)票到了之后在沖紅 然后入賬?
喬喬
于2022-10-20 21:08 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-20 21:21
你好,實(shí)際操作中最好還是發(fā)票到了之后你再紅沖,暫估在做發(fā)票的。
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這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32

這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。
匯算清繳前發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。
? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。
匯算清繳后發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。
? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28

同學(xué)你好
紅沖暫估的然后按發(fā)票入賬
2023-08-08 16:09:30

你好
借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023-01-10 16:37:14

同學(xué)你好
可以貼進(jìn)去的
2022-12-22 13:45:01
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2022-10-20 21:21