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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-02 15:24

你好   借管理費用-維護費貸銀行存款。  抵減的時候 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用-維護費 負數(shù)  

星星???? 追問

2021-06-02 15:27

可以做的時候就直接放在應交稅費-應交增值稅-減免稅款?

meizi老師 解答

2021-06-02 15:33

 你好  你是一般納稅人就得做這個科目的 。  你是小規(guī)模?

星星???? 追問

2021-06-02 15:43

一般納稅人

星星???? 追問

2021-06-02 15:43

我是怕后面減免抵扣的時候忘記,不能直接這樣做賬嗎

meizi老師 解答

2021-06-02 15:50

 你好可以做。 你月末把減免稅費 明細給結(jié)轉(zhuǎn)下   

星星???? 追問

2021-06-02 15:52

老師,這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個就是5月份發(fā)生的,現(xiàn)在要結(jié)賬了

meizi老師 解答

2021-06-02 16:01

 你好    借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸    應交稅費-應交增值稅-減免稅額  借應交稅費-未交增值稅貸  應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  

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借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-09-05 09:41:50
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:銀行存款 后期維護費也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
你好? ?借管理費用-維護費貸銀行存款。? 抵減的時候 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用-維護費 負數(shù)??
2021-06-02 15:24:26
你好 你購進就要入賬的 跨年可以入賬
2020-02-28 15:58:31
你好 這個你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
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