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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-07 20:17

您好 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:銀行存款 
后期維護(hù)費(fèi)也這樣做賬

媽媽咪呀@蔣梅 追問

2019-03-07 20:24

不是說可以減免嗎?怎么減免稅款后面還是貸的是銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:25

對(duì)不起 把管理費(fèi)用寫成銀行存款了 實(shí)在抱歉 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:管理費(fèi)用

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:銀行存款 后期維護(hù)費(fèi)也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-07 11:58:21
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務(wù)處理?
2019-04-01 11:27:43
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2021-06-13 12:54:32
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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