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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-02 16:29

先補(bǔ)提,按照印花稅的會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)提,然后在繳納
比如:借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
可以按年分別補(bǔ)提,比較清晰一些

朱海清 追問

2021-06-02 16:40

能具體點(diǎn)嗎?不會(huì)做

海棠老師 解答

2021-06-02 16:44

這還不夠具體呀,計(jì)提印花稅,會(huì)么,
補(bǔ)提2019年印花稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 6577.3+648.2
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 605.33
……
補(bǔ)提2019年增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


補(bǔ)提2019年所得稅
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

朱海清 追問

2021-06-02 17:39

計(jì)提之后怎么做分錄 怎樣通過以前年度損益調(diào)整到未分配利潤?謝謝老師幫忙解答

海棠老師 解答

2021-06-02 17:44

借:稅金及附加
借:所得稅費(fèi)用
這兩項(xiàng)改為“以前年度損益調(diào)整”,我忘了垮年了
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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先補(bǔ)提,按照印花稅的會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)提,然后在繳納 比如:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 可以按年分別補(bǔ)提,比較清晰一些
2021-06-02 16:29:50
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計(jì)算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
如果是外貿(mào)公司且沒有內(nèi)銷的情況下,沒有應(yīng)交增值稅的
2019-08-30 14:29:04
你好 印花稅=計(jì)稅依據(jù)*印花稅稅率 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計(jì)算
2020-04-27 16:49:13
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