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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-06-03 10:41

你好需要計(jì)算在歐豪了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:50

1應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅的收入是
4500+30+400=4930

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:51

2.未投入使用設(shè)備折舊不可以扣除。納稅調(diào)增10

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:51

3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額
30*60%=18
4900*0.005=24.5
納稅調(diào)增30-18=12

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:52

公益性捐贈(zèng)扣除限額600*12%=75全額扣除

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:52

4應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
600-270+10+12=352

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:53

應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算
352*25%=88

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計(jì)提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因?yàn)檫f延所得稅是計(jì)算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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