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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-06-03 13:30

你好,包含未作廢的發(fā)票。

郭老師 解答

2021-06-03 13:30

你發(fā)票在上個(gè)月沒有作廢是正常的,在上個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅的數(shù)就應(yīng)該是正常的發(fā)票,也就是你這個(gè)銷售額還是包含沒有開負(fù)數(shù)的,這個(gè)月開了負(fù)數(shù)之后下一個(gè)月申報(bào),這個(gè)月的時(shí)候再沖減。

小女生 追問

2021-06-03 13:36

老師,再請問一下,我本月開了9%稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票(當(dāng)時(shí)稅率開錯了),其他開的都是5%的正數(shù)發(fā)票,像這種情況,我下月申報(bào)本月增值稅報(bào)表時(shí), 這個(gè)負(fù)數(shù)的9%稅率的發(fā)票如何填報(bào)(是負(fù)數(shù)填列嗎),應(yīng)該填在哪一列呢?

郭老師 解答

2021-06-03 13:40

你好

一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄

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老師,再請問一下,我本月開了9%稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票(當(dāng)時(shí)稅率開錯了),其他開的都是5%的正數(shù)發(fā)票,像這種情況,我下月申報(bào)本月增值稅報(bào)表時(shí), 這個(gè)負(fù)數(shù)的9%稅率的發(fā)票如何填報(bào)(是負(fù)數(shù)填列嗎),應(yīng)該填在哪一列呢?
2021-06-03 13:36:29
這個(gè)月開紅字發(fā)票沖回是本期的銷售額,之前交過除非你們現(xiàn)在不開藍(lán)字發(fā)票去稅局申請退稅
2019-03-06 13:12:10
首先,你需要準(zhǔn)備更正后的新發(fā)票,然后再申請退款。退款的具體程序是根據(jù)發(fā)票的不同類型而定的,比如電子發(fā)票、增值稅發(fā)票等。
2023-03-24 16:18:15
當(dāng)月可以作廢 不交。
2021-12-07 13:00:20
你好就和正常發(fā)票一樣做賬借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-07-07 19:19:00
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