
老師,我這個月認(rèn)證的發(fā)票,進(jìn)項稅額比銷項金額大,但是還想交一部分稅了,那我這個月計提稅金怎么做
答: 你好,是無法做到繳納增值稅的
老師,進(jìn)項稅額加計遞減額 ,在計提稅金的時候直接進(jìn)到其他收益里 不在支付稅款的時候做,可以嗎?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問商貿(mào)有限公司銷售貨物企業(yè)可以享受進(jìn)項稅額加計提取政策嗎?
答: 不可以的,服務(wù)行業(yè)才有加計扣除。


鄒老師 解答
2016-11-30 14:34
鄒老師 解答
2016-11-30 14:46