
你好,年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)結(jié)束,但是專管員打電話說匯算清繳和增值稅申報(bào)不一致,要怎辦
答: 你好要是申報(bào)有誤去更正申報(bào)就可以,可以系統(tǒng)更正,一般地區(qū)是可以申報(bào)更正下面去更正
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅都是零申報(bào),到年度匯算清繳的時(shí)候怎么申報(bào)?
答: 你好,你收入也為零嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問一下,剛發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度增值稅多申報(bào)了0.01?這個(gè)對(duì)于年度匯算清繳有沒有影響?這個(gè)季度是按正常申報(bào)還是增值稅少報(bào)0.01呢?
答: 你好 這個(gè)影響不大的。 就1分錢的。 你可以少報(bào)1分錢 或者 按你上期申報(bào)為準(zhǔn) 賬上調(diào)整過來就行了 走營業(yè)外收支

