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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-01 09:20

而且這個工資是上一年度的,如果沖提的話會計分錄應該怎樣寫?

紅葉 追問

2016-12-01 09:38

老師,雖然工資沒有實際發(fā)放,但每月賬面已經按發(fā)放的工資的轉賬了,因為公司從成立開始就沒有收入,所以每月有工資支出就造成凈資產是負數(shù)了。現(xiàn)在需要把凈資產調整過來,就需要把這筆實際沒有發(fā)放的工資給調整過來,借:應付職工薪資,貸:管理費用/?

鄒老師 解答

2016-12-01 09:17

你好,沖銷計提的

鄒老師 解答

2016-12-01 09:22

做計提 相反分錄

鄒老師 解答

2016-12-01 09:39

你好,需要看你當時計提的分錄是什么的

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你好,沖銷計提的
2016-12-01 09:17:15
你好,沖銷計提的
2016-12-01 09:17:17
我的看法是計提應付職工薪酬貸方,這個包括12月計提
2019-05-27 15:12:51
您好!你實際發(fā)放的金額。
2017-04-24 14:53:25
賬載金額是填貸方計提金額
2019-05-23 10:26:30
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