請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)幾個(gè)品種的話,可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開(kāi)發(fā)票了,最好按明細(xì)開(kāi) 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

質(zhì)保金的賬務(wù)處理是該如何做?借:其他應(yīng)收款-質(zhì)保金109,貸:工程結(jié)算100,應(yīng)交增稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,收到質(zhì)保金:借:銀存109,貸:其他應(yīng)收款109,繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額9,貸:銀存9(是這樣嗎?)
答: 你好描述下你業(yè)務(wù)這樣好判斷科目
關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
答: 計(jì)算繳納增值稅時(shí)的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,確認(rèn)收入沖減應(yīng)交增值稅時(shí):?借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅?貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?這樣對(duì)嗎?
答: 你好,你這是什么情況下做的分錄?

