老師,我們是年前做的勞務成本暫估230000,年底的時候把勞務成本結轉到主營業(yè)務成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時候調增了3000。 年底的時候勞務成本結轉了 年前收到票暫估 借:勞務成本230000,貸:應付賬款-暫估230000 年底結轉 借:主營業(yè)務成本230000 貸:勞務成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應付賬款-暫估23000 貸:主營業(yè)務成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務成本227000 貸:應付賬款227000 這樣主營業(yè)務成本就會有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對不對。 這樣做,后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時候勞務成本結轉了 年前 未 收到票暫估 借:勞務成本230000,貸:應付賬款-暫估230000 年底結轉 借:主營業(yè)務成本230000 貸:勞務成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
Shanshan
于2021-06-08 10:48 發(fā)布 ??1953次瀏覽
- 送心意
海棠老師
職稱: 中級會計師
2021-06-08 10:49
同學,你這還有什么問題啵,這么長的題目,其他老師一般也不接,
相關問題討論

借:以前年度損益調整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調整結轉到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
2018-11-07 13:49:55

你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50

借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本
借:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 貸:以前年度損益調整-本年利潤
借:以前年度損益調整-所得稅費用, 貸:應交稅費-應交所得稅
借:以前年度損益調整-本年利潤 貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:以前年度損益調整-本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-03 16:18:24

同學,你好
你收入有什么問題?
2024-04-03 13:59:15

你好,對的是的,只要用以前年度損益調整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關系。
2022-01-20 11:45:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
Shanshan 追問
2021-06-08 10:50
海棠老師 解答
2021-06-08 10:52
Shanshan 追問
2021-06-08 10:55
海棠老師 解答
2021-06-08 11:01
Shanshan 追問
2021-06-08 11:22
海棠老師 解答
2021-06-08 11:26
Shanshan 追問
2021-06-08 11:35
海棠老師 解答
2021-06-08 11:38