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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-06-08 10:49

同學,你這還有什么問題啵,這么長的題目,其他老師一般也不接,

Shanshan 追問

2021-06-08 10:50

你好 年底的時候勞務成本結轉了
年前 未 收到票暫估 借:勞務成本230000,貸:應付賬款-暫估230000
年底結轉 借:主營業(yè)務成本230000 貸:勞務成本 230000      你把暫估處理了 :借 應付賬款-暫估23萬貸應付賬款 23萬 這樣就可以了。  到時匯算調表就行了。  你賬上真實的成本是23萬 就行了。 不需要去調整差異金額。 你匯算調表了 那么就增加你應納稅所得額了。   
另外一個老師說這樣,我不知道該咋整

海棠老師 解答

2021-06-08 10:52

你實際收到了23萬的票了嗎?有差額,你就應該繳所得稅,

Shanshan 追問

2021-06-08 10:55

收到了227000 所得稅不是都交完了嗎,按照230000暫估交的

海棠老師 解答

2021-06-08 11:01

所以,所得稅你還欠繳3000元的應納稅所得額,這是無票成本,需要納稅調增,就是這個意思,供你參考

Shanshan 追問

2021-06-08 11:22

那應該按照你們兩個誰說的做分錄啊。。。

海棠老師 解答

2021-06-08 11:26

你說的那個是別的老師跟你講的呀,那你自己參考,目前匯算清繳已經(jīng)完成了,也調不了了

Shanshan 追問

2021-06-08 11:35

這老師也是會計學堂的老師  她的意思是平時不用管,等待明年匯算21年的時候,再調表?

海棠老師 解答

2021-06-08 11:38

那你的意思呢,如果那時候,是不是晚了一年了,你的意思是在今年做嗎。雖然不是很符合規(guī)范,但是,我想是比較妥當?shù)模婕敖痤~不多。你看你自己把

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借:以前年度損益調整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
2018-11-07 13:49:55
你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 借:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 貸:以前年度損益調整-本年利潤 借:以前年度損益調整-所得稅費用, 貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整-本年利潤 貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:以前年度損益調整-本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-03 16:18:24
同學,你好 你收入有什么問題?
2024-04-03 13:59:15
你好,對的是的,只要用以前年度損益調整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關系。
2022-01-20 11:45:10
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