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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-09 10:08

同學你好
借,管理費用40680
貸,應付職工薪酬 40680

借,應付職工薪酬 40680
貸,庫存商品36000
貸,應交稅費一應增一進項轉出4680

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2021-06-09 10:08:59
您好!只能在10月抵扣了。
2017-10-20 13:42:21
你好,可以的,可以將稅額做到應交稅費――應交增值稅――待認證進項稅額
2018-10-15 18:58:10
你好 嗯是的 你理解是對的
2020-07-01 17:58:20
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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