
實(shí)際支付往款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會計(jì)分錄該怎么做? 謝謝
答: 借:事業(yè)支出1000? 貸:資金結(jié)存-零余額1000
支付工資時(shí)借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會計(jì)分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
答: 同學(xué),你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工資,后面應(yīng)該附一張情況說明
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:生產(chǎn)部門耗用天然氣2000元 會計(jì)分錄貸方為什么要寫其他應(yīng)付款而不是存貨?
答: 你好,應(yīng)該是孩沒有來發(fā)票,金額2000直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用


玲老師 解答
2021-06-09 16:37