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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-12-02 09:23

你好,支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。
借:管理費用
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
抵扣時
借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入

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產(chǎn)品 實際上是無償轉(zhuǎn)讓 平臺付款服務(wù)費收入,開具服務(wù)費發(fā)票,可計入其他業(yè)務(wù)收入
2019-03-09 10:47:35
你好,支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 抵扣時 借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-12-02 09:23:35
您好 借:管理費用 280 貸: 庫存現(xiàn)金等 280 請問您是當(dāng)月就抵扣嘛
2019-10-12 10:00:22
支付防偽稅控技術(shù)服務(wù)費時, 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 在全額抵減應(yīng)交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-04-03 16:58:34
購買借管理費用貸銀存借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-08 08:58:54
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