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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-09 14:27

你好了
把原值和折舊金額轉到清理 

張小寶 追問

2021-06-09 14:27

老師我新手,麻煩寫下分錄,有差額的部分怎么做也寫下

玲老師 解答

2021-06-09 14:37

“處理固定資產會計分錄:將固定資產轉入固定資產清理,
借:固定資產清理,累計折舊,固定資產減值準備,貸:固定資產。
發(fā)生清理費用等,借:固定資產清理,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款。
收回出售固定資產的價款、稅款,借:銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。等等?!?/p>

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相關問題討論
你好了 把原值和折舊金額轉到清理?
2021-06-09 14:27:20
借銀行存款5000 貸固定資產清理 4424.78 應交稅費-應交增值稅575.22
2019-08-08 11:09:30
做分錄時應該按照售價含稅價計算
2020-04-24 15:24:32
你好,含稅的話,是要的呢,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅
2019-05-30 17:34:12
你好,對的是的一塊做固定資產。
2022-03-07 08:48:16
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